Отчет за дейността на „Монбат“ АД към юни 2024 г.
Информацията е базирана на отчета за дейността на компанията, публикуван в системата на Българската фондова борса (БФБ)
Основна дейност: „Монбат“ АД е водещ производител на акумулаторни батерии и рециклиращи услуги. Компанията се фокусира върху производството на оловно-киселинни батерии и вторична преработка на олово.
Регистрация: Компанията е регистрирана в България, със седалище в София.
Пазари: „Монбат“ АД оперира на множество международни пазари, включително Европа, Африка и Близкия Изток. Компанията продава своите продукти в над 70 държави, като основните й пазари включват Германия, Италия, Франция, Испания и други държави от Европейския съюз.
Финансови резултати:
Приходи: Консолидираните приходи на „Монбат“ АД за периода 01.01.2024 – 30.06.2024 г. възлизат на 177.95 млн. лв., което представлява намаление от 8.2% в сравнение със същия период на 2023 г. (193.89 млн. лв.).
EBITDA: За отчетния период на 2024 г., нормализираната EBITDA от продължаващи дейности възлиза на 20.13 млн. лв., което е увеличение с 10.2% спрямо предходния период (18.26 млн. лв.).
EBIT: Печалбата преди облагане с данъци и амортизации (EBIT) от продължаващи дейности е 8.38 млн. лв., което е ръст с 12.5% спрямо същия период на 2023 г. (7.45 млн. лв.).
Нетна печалба: Консолидираната нетна печалба от продължаващи дейности е 1.61 млн. лв., което представлява значително намаление от 67% спрямо предходния отчетен период, когато печалбата е била 4.88 млн. лв.
Активи и пасиви: Консолидираните активи на компанията към 30.06.2024 г. възлизат на 573.49 млн. лв., а пасивите – на 411.31 млн. лв. Собственият капитал възлиза на 162.18 млн. лв.
Прогнози за бъдещите отчетни периоди:
Очаква се рентабилността на компанията да продължи да расте през следващите периоди, благодарение на оптимизация на производствените процеси и разширяване на пазарното присъствие. Въпреки това, се предвиждат предизвикателства, свързани с колебанията в цените на суровините и продължаващото напрежение на глобалните пазари.
Бъдещи планове за дейността:
Разширяване на производството: „Монбат“ АД планира допълнителни инвестиции в модернизация на производствените мощности и разширяване на капацитета на своите рециклиращи съоръжения.
Инвестиции в нови технологии: Компанията е фокусирана върху въвеждането на иновации в производствените си процеси, включително използването на нови материали и технологии за подобряване на ефективността и намаляване на въглеродния отпечатък.
Направени и планирани инвестиции:
Реализирани инвестиции: През отчетния период, „Монбат“ АД е извършила значителни капиталови разходи, свързани с разширяването на производствените и рециклиращите си съоръжения.
Планирани инвестиции: В краткосрочен план, компанията предвижда допълнителни инвестиции в размер на 15 млн. евро за модернизация на производствените мощности и повишаване на капацитета за рециклиране.
Собственост на компанията:
Основни акционери: Основен акционер на „Монбат“ АД е „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, който притежава 69.34% от капитала на дружеството.
Публичност: „Монбат“ АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.
Служители
Настоящ брой служители: Компанията наема приблизително 1 500 служители, като броят на служителите е нараснал с около 5% спрямо предходния отчетен период.
Основни рискове пред дейността:
Политически рискове: Политическата нестабилност, както в България, така и в международен план, може да окаже негативно влияние върху бизнеса на компанията, особено по отношение на регулациите и търговските ограничения.
Икономически рискове: Колебанията в цените на суровините и енергийните ресурси, както и инфлационният натиск, представляват значителни предизвикателства за компанията.
Валутни рискове: Като международна компания, „Монбат“ АД е изложена на валутни рискове, свързани с промените в обменните курсове на различни валути, в които оперира.
Лихвени рискове: Увеличението на лихвените проценти може да увеличи разходите по обслужването на дълга на компанията.